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单位内部审计都审什么|

单位内部审计都审什么

内部审计主要审查公司内部的经营管理、风险控制能力、内部治理情况等,如公司内部的采购流程、生产流程、销售流程、人事部绩效管理、财务管理、物流管理等,以及进行舞弊调查,接受举报投诉。内部审计会对公司某一部门的工作效率和效益进行分析,访谈部门的相关人员,对财务数据进行测试,然后发现公司管理过程中存在的问题,对业务员的销售订单进行检查,测试订单的真实性情况,挖掘销售部门的市场管理过程中存在的问题。内部审计是公司独立的部门,直接对公司董事会负责,由总裁或副总裁直接管理;大部分内部审计部门都可以针对审计发现的问题对被审计单位的管理人员和违规责任人提出处罚建议,甚至直接做出处罚决定,遇到重大经济案件会和公司的法务部门进行联合稽查,提交当地公安机关处理。

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注册会计师审计审什么

注册会计师审计业务:验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;审查企业财务会计报表,出具审计报告;法律、行政法规规定的其他审计业务。审计的目的是提高财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度。审计流程:审计业务承接;审计计划;审计测试;完成审计工作。审计目的:证实财政、财务收支的真实、合法、效益。审计对象:会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。审计方法:规划方法、实施方法、管理方法。审计包括:检查会计账目,对计算行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验。

什么是内部审计

内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。在中国,内部审计不仅是部门、单位内部经济管理的重要组成部分,而且作为国家审计的基础,被纳入审计监督体系。


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